問題已解決
公司13號購買了水管,三通等用于安裝新設(shè)備的材料,金額8157元,已付款,未開票,17號又購買了448元的水管,三通等,已付款,未開票。新設(shè)備還未開始使用,應(yīng)該如何做會計分錄?材料已經(jīng)全部使用,這些材料是屬于低值易耗品還是什么費用呢?如果當(dāng)月結(jié)束未收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?次月需要紅字沖回嗎?下個月收到發(fā)票后又該怎么做會計分錄?
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速問速答學(xué)員你好,計入工程物資,然后領(lǐng)用到在建工程,到時設(shè)備安裝使用后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
沒收到發(fā)票暫估計入工程物資,收到發(fā)票在調(diào)整
2022 12/30 11:37
84784955
2022 12/30 11:39
收到發(fā)票后怎么調(diào)整呢?能告訴我具體會計分錄嗎?
悠然老師01
2022 12/30 11:41
借:工程物資負(fù)數(shù)? ?貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
在做一個正數(shù)
借:工程物資? 貸:應(yīng)付賬款? 如果已經(jīng)領(lǐng)用到在建工程,暫估和發(fā)票有差額
差額調(diào)整在建工程
借/貸:在建工程? 貸/借:工程物資
84784955
2022 12/30 12:00
我這樣做老師你看對不對?先借工程物資,貸應(yīng)付賬款,然后等收到發(fā)票了沖銷以后再進行借在建工程,貸工程物資,最后就是借固定資產(chǎn),貸在建工程。麻煩老師幫我看看這樣對嗎?
悠然老師01
2022 12/30 12:02
這樣做也是可以的
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