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老師好,我上個月應(yīng)交稅費未交增值稅是20000,這個月實際交款比賬上多1分錢,現(xiàn)在未交增值稅變成負的1分錢,這個要怎么賬務(wù)處理了

84785040| 提问时间:2022 12/30 16:10
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2022 12/30 16:11
郭老師
2022 12/30 16:11
四舍五入的差異,放到營業(yè)外收支就可以了。
84785040
2022 12/30 16:12
摘要寫啥?
郭老師
2022 12/30 16:12
調(diào)整多支付的增值稅就可以的。
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