問(wèn)題已解決

你好。老師。公司開(kāi)業(yè)半年,現(xiàn)在年末要結(jié)賬,其他應(yīng)付款法人掛賬200萬(wàn),收入才400來(lái)萬(wàn)。其他應(yīng)付款需要調(diào)賬嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,調(diào)賬的話怎么調(diào)

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/04 11:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ?你這個(gè)年末要給公司的; 不然會(huì)視同分紅20%個(gè)稅繳納的??
2023 01/04 11:47
84785028
2023 01/04 11:49
老師,是其他應(yīng)付款哦
meizi老師
2023 01/04 11:51
你好; 其他應(yīng)付款 是貸方正數(shù) 那么就不考慮稅費(fèi)問(wèn)題; 就掛著即可;? ? 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)就得? ? 考慮涉及報(bào)稅的? ?
84785028
2023 01/04 11:51
不是說(shuō)其他應(yīng)付款掛賬過(guò)大會(huì)有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)嗎
meizi老師
2023 01/04 12:09
你好 ;? 你真實(shí)的是借款; 你有借款協(xié)議或者合同的 能證明就不會(huì)涉及? ?
84785028
2023 01/04 12:11
沒(méi)有借款協(xié)議和合同,現(xiàn)在直接做一份可以把
meizi老師
2023 01/04 12:13
你好 ;? ?是的; 補(bǔ)一份? 即可? ?
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