問題已解決
老師你好,請問未交增值稅有余額280是稅控盤的免稅部分,怎么做分錄呢? 借:管理費用辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用辦公費 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,是這樣嗎?
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速問速答你好;??借: 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ??
2023 01/04 12:35
84784995
2023 01/04 14:45
是上個月做賬的時候提交的,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有做這個
84784995
2023 01/04 14:49
現(xiàn)在未交增值稅多了280
meizi老師
2023 01/04 14:49
你好;? 自己補做即可? ;補做??
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