老師,稅控設(shè)備減免稅款,一般納稅人享受時(shí)做分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用,是吧,這個(gè)減免稅款的科目什么時(shí)間轉(zhuǎn)平呢,是次月交稅時(shí)做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)該在什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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速問速答你好,
開票稅控盤抵扣分錄,
收到稅盤發(fā)票并付款的時(shí)候,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),
貸:銀行存款,
抵扣增值稅的時(shí)候,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022 01/22 14:37
84785008
2022 01/22 14:42
前面這兩筆知道,后面減免額里有余額了,這個(gè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)掉呢
小小霞老師
2022 01/22 16:02
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅??貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
84785008
2022 01/22 17:07
是在當(dāng)月做這筆分錄,還是次月交稅時(shí)再做呢
小小霞老師
2022 01/22 17:10
你好,是次月交稅時(shí)做分錄
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- 老師,稅控盤280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎? 187
- "之前做了, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費(fèi)用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,要怎么做,比如當(dāng)月銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么?" 628
- 之前做了, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費(fèi)用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,要怎么做,比如當(dāng)月銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么? 313
- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,再做什么分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的余額為0 263
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