問(wèn)題已解決

年末應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/05 15:13
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
我的意思不需要結(jié)轉(zhuǎn),同學(xué),就放在應(yīng)交增值稅借方,意思你們有留底
2023 01/05 15:14
84784954
2023 01/05 15:15
那應(yīng)交增值稅下的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還做賬務(wù)處理嗎?
venus老師
2023 01/05 15:27
同學(xué),你們抵扣了就要結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)抵扣不用
84784954
2023 01/05 15:31
是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,還沒(méi)有認(rèn)證呢
venus老師
2023 01/05 15:36
那不用動(dòng)它的,同學(xué)。
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