问题已解决

老師 期末進(jìn)項稅額大于銷項稅額 然后多于的未認(rèn)證抵扣怎么做分錄呀

84784961| 提问时间:2023 01/06 14:09
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023 01/06 14:09
郭老師
2023 01/06 14:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
84784961
2023 01/06 14:11
那我平時收到進(jìn)項發(fā)票 都是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額了 這樣對嘛?
郭老師
2023 01/06 14:12
應(yīng)交稅費待認(rèn)證,他是二級科目。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:57

    免费领取