问题已解决

老師,你好,我想請問一下,我司是一般納稅人,2022年1月份的時候有三張專票的的稅率開錯了,兩張13%開成了1%,一張6%開成了1%,申報的時候,比對不通過,所以在申報的時候全按13%的稅率做了申報,繳了稅款,在2月份的時候開了負數(shù)發(fā)票沖紅,又開了正數(shù)發(fā)票,但是在2月又有了進項抵扣了稅款,所以我想問一下,那一月份實際比發(fā)票上多繳的稅款怎么做賬務處理呢?

84785028| 提问时间:2023 01/07 11:14
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
申報的時候按正確的稅率來申報就可以 多交的都在申報表里有的
2023 01/07 11:16
84785028
2023 01/07 11:21
但是我賬務上不知道怎么處理呀?我現(xiàn)在多繳的部分還在應繳稅費—應交增值稅—轉出多交增值稅上掛著呢,這樣處理怕是不對吧
樸老師
2023 01/07 11:26
這個留著抵減后面的應交稅費就可以了
84785028
2023 01/07 11:31
不是呀老師,不知道怎么描述,總感覺哪里處理的不對呀
樸老師
2023 01/07 11:34
算預繳的然后抵減不可以嗎
84785028
2023 01/07 11:37
不知道呀
樸老師
2023 01/07 11:43
同學你好 這個就是算預繳的然后抵減
84785028
2023 01/07 12:09
好的,謝謝老師,我再想想。
樸老師
2023 01/07 12:11
好的 不用客氣 滿意請給五星好評,謝謝
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