問題已解決
小規(guī)模差額納稅征收率5%,增值稅申報(bào)表主表第4欄是不含稅銷售額,第15欄本期應(yīng)納稅額=第4欄*5%,但實(shí)際上要交的應(yīng)納稅額=差額*5%,且銷售額小于45W可免稅,那在主表、附表、減免表中該怎么填列?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,在填列申報(bào)表時應(yīng)先填具《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料》,再填具《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》,具體填列方法如下:
1.在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料》中根據(jù)應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算欄填寫本期發(fā)生額、本期扣除額
2.《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中—計(jì)稅依據(jù)一欄中,分別對應(yīng)5%征收率欄中計(jì)算得到的不含稅銷售額填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額及合計(jì)數(shù)填寫。
2023 01/07 20:42
薇老師
2023 01/07 20:53
銷售額小于45萬會自動計(jì)算免稅額并帶到主表第20欄小微企業(yè)免稅額中。
84784985
2023 01/07 21:23
老師,附表一中的本期發(fā)生額是含稅的銷售額還是不含稅的銷售額?本期扣除額是與銷售對應(yīng)的含稅或不含稅?期末余額是不是就是差額?
薇老師
2023 01/07 21:40
附表一中的本期發(fā)生額是不含稅的銷售額。
本期扣除額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額不含稅
期末余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。
84784985
2023 01/07 21:44
不含稅銷售額333232.21元,實(shí)際應(yīng)納差額稅是296.19元,也是可以免掉的,但是主表里本期應(yīng)納稅額卻是全額稅16661.61元,不知怎么填列?
84784985
2023 01/07 21:48
減免表要填寫嗎
薇老師
2023 01/07 21:51
扣除額也要填寫的呢
薇老師
2023 01/07 21:53
小規(guī)模差額納稅征收,,扣除額是多少呢。
84784985
2023 01/08 13:09
謝謝老師
薇老師
2023 01/08 13:21
很高興回復(fù)你的問題。
閱讀 894