問題已解決
請問我家是一般人,我想把進項稅額和銷項稅額的余額都轉(zhuǎn)入未交增值稅里,以后做賬的時候進項發(fā)票的進項稅額,直接用未交增值稅,銷項發(fā)票的稅額一直接走未交增值稅里,可以嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 01/09 14:22
閱讀 105