問題已解決

老師,公司2022年11月收的材料專用發(fā)票,當(dāng)月我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方說稅率開錯了,讓開紅字信息表,2022年12月份的增值稅已經(jīng)申報了,如果2023年1月份開紅字信息表,在2023年1月份所屬期還能進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84784997| 提問時間:2023 01/09 17:13
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,2023年1月份開紅字信息表,在2023年1月份所屬期還能進項稅額轉(zhuǎn)出的
2023 01/09 17:14
84784997
2023 01/09 17:16
好的,老師,2022年的進項稅額留抵,在2023年1月份所屬期還能繼續(xù)抵扣吧
悠然老師01
2023 01/09 17:17
2022年的進項稅額留抵,在2023年1月份所屬期還能繼續(xù)抵扣的
84784997
2023 01/09 17:22
謝謝老師
悠然老師01
2023 01/09 17:22
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