問(wèn)題已解決

期初建賬,原來(lái)沒(méi)有記賬,沒(méi)有科目余額表,怎么開(kāi)始錄入期初呢

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 15:56
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,只能把原來(lái)的先梳理出來(lái),不然沒(méi)辦法錄入期初的
2023 01/10 16:07
84785025
2023 01/10 16:12
銀行存款,現(xiàn)金知道余額,其他應(yīng)付款也知道,還需要什么呢,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和費(fèi)用,成本沒(méi)有余額怎么錄入呢
悠然老師01
2023 01/10 16:14
還需要實(shí)收資本,銀行借款,未分配利潤(rùn)等
84785025
2023 01/10 16:19
認(rèn)繳的,沒(méi)有實(shí)收資本,也沒(méi)有銀行借款,今年的賬,是不是也不涉及未分配利潤(rùn)呢?
悠然老師01
2023 01/10 16:20
今年的賬,也不涉及未分配利潤(rùn)
84785025
2023 01/10 16:23
但是產(chǎn)生了收入,成本和費(fèi)用,是不是得錄入本年利潤(rùn),收入-成本-費(fèi)用的余額錄到本年利潤(rùn)呢
悠然老師01
2023 01/10 16:24
你的建賬時(shí)間是年初嗎??
84785025
2023 01/10 16:46
對(duì),是年初,23年1月1日,這樣是不是得錄入未分配利潤(rùn)呢
悠然老師01
2023 01/10 16:48
公司什么時(shí)候開(kāi)始經(jīng)營(yíng)的
84785025
2023 01/10 16:51
19年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)的,我們是建筑公司,以前項(xiàng)目完結(jié)的,就不上賬了,但是有22年4月份開(kāi)始的項(xiàng)目,和一個(gè)8月份開(kāi)始的項(xiàng)目都還在進(jìn)行中
悠然老師01
2023 01/10 16:57
那就得有未分配利潤(rùn)了
84785025
2023 01/10 16:58
未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)怎么填寫(xiě)呢
悠然老師01
2023 01/10 16:59
根據(jù)以前的收入成本費(fèi)用計(jì)算
84785025
2023 01/10 17:02
您是指沒(méi)完結(jié)的這兩個(gè)項(xiàng)目的收入成本和費(fèi)用呢,還是只以前所有項(xiàng)目的都算呢
悠然老師01
2023 01/10 17:16
所有項(xiàng)目的都要計(jì)算在內(nèi)的
84785025
2023 01/10 17:29
我把資產(chǎn)和負(fù)債入完,剩下的都錄到未分配利潤(rùn)可以嗎
悠然老師01
2023 01/10 17:38
資產(chǎn)和負(fù)債入完,剩下的都錄到未分配利潤(rùn)可以的
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