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老師好,我方開具的增值稅專用發(fā)票按客戶要求勾選了"代辦退稅",我方如何做分錄?

84785018| 提問時間:2023 01/11 12:17
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
如果按照客戶的要求勾選了“代辦退稅”,我們應(yīng)當(dāng)將其按照收支差異記賬法進(jìn)行分錄。將增值稅專用發(fā)票的額度在借方記為客戶的應(yīng)收稅金,貸方記為客戶的應(yīng)退稅金。同時在客戶的應(yīng)收賬款項下憑證上分賬記,將額度分為兩項,一項是客戶要求代辦退稅的部分,貸方記為客戶的應(yīng)退稅金,另一項是客戶不要求代辦退稅的部分,貸方記為客戶的應(yīng)收稅金。 拓展知識:收支差異記賬法也稱為“收支對抵法”,是指對于客戶要求代辦退稅發(fā)票的情況,可以將客戶的應(yīng)收稅金先收入,客戶應(yīng)退稅金先支出,這樣客戶應(yīng)收稅金與客戶應(yīng)退稅金的額度抵消,可以有效的更加清晰的記賬,并更容易統(tǒng)計財務(wù)狀況。
2023 01/11 12:25
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