問題已解決

老師好,我想問下有留底,不用交增值稅,年末結轉增值稅,怎么寫分錄呢

84785038| 提問時間:2023 01/11 13:21
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,有留底不需要結轉增值稅
2023 01/11 13:21
84785038
2023 01/11 13:22
老師,就是留底完,應該是8.9月份交過一次增值稅,那一次要結轉嗎
微微老師
2023 01/11 13:24
您好,1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅?4、實際交納時 借:應交稅費-未交增值稅?貸:銀行存款 結轉分錄的流程如上,你當時8-9月沒結轉,繳納的稅款是如何入賬的?
84785038
2023 01/11 13:25
不用結轉,那就完全不用管是嗎
微微老師
2023 01/11 13:26
是的,是這樣理解的
84785038
2023 01/11 13:27
我當時是寫了一筆分錄,好像沒有結轉
微微老師
2023 01/11 13:29
那您看下是怎么寫的分錄的呢。如果要結轉的話。
84785038
2023 01/11 13:31
好,我查一下
微微老師
2023 01/11 13:31
查到了,有問題再聯(lián)系哈。
84785038
2023 01/11 13:42
老師,我當時是借:應交稅費未交增值稅,貸:銀行存款
84785038
2023 01/11 13:44
還寫了一筆,借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸:應交稅費未交增值稅
微微老師
2023 01/11 13:59
借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸:應交稅費未交增值稅 這筆不需要呢
微微老師
2023 01/11 13:59
1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅
微微老師
2023 01/11 13:59
借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸:應交稅費未交增值稅
84785038
2023 01/11 13:59
嗯,老師,那我現(xiàn)在年末不用結轉了是嗎
微微老師
2023 01/11 14:00
你再結轉下進項,銷項就可以了的
84785038
2023 01/11 14:01
好的,謝謝老師
84785038
2023 01/11 14:01
就按您的分錄結轉就好了是嗎
微微老師
2023 01/11 14:19
你現(xiàn)在就缺結轉進項銷項而已了的
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