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我12月份作廢了一張之前1%的專票,填增稅表時(shí),稅額和稅控盤的出來的稅額不一樣,改怎么申報(bào)

84785031| 提問時(shí)間:2023 01/11 16:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正常來說應(yīng)該是一致的呀。
2023 01/11 17:03
84785031
2023 01/11 17:05
12月份開的專票都是3%的,但是紅沖了一張之前的1%的專票,稅控盤的稅額多,但是增值稅申報(bào)表里的稅額少
東老師
2023 01/11 17:06
你如果無法申報(bào)的話就去稅務(wù)局申報(bào)
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