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老師好,我現(xiàn)在本年利潤明細(xì)賬上貸方負(fù)100,我想做年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,是 借:利潤分配-未分配利潤 -100 貸:本年利潤 -100,是這樣做分錄嗎?

84785029| 提問時間:2023 01/11 17:00
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:本年利潤 100,
2023 01/11 17:01
84785029
2023 01/11 17:03
我的利潤表上凈利潤是—100,結(jié)轉(zhuǎn)的時候要寫成100嗎?
魯老師
2023 01/11 17:25
你好同學(xué),你的分錄是對的,我看錯了
84785029
2023 01/11 17:51
不對吧,應(yīng)該寫成正100吧? 借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:本年利潤 100,應(yīng)該這樣寫吧?
魯老師
2023 01/11 19:22
對的,就是我剛剛那個分錄
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