問題已解決
老師,我單位是一般納稅人,有一張專票的加油票,12月入賬的時候我想把這張票入賬,但不認(rèn)證,該怎么做分錄?
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速問速答借管理費用等
應(yīng)交稅費、待認(rèn)證、
貸銀行存款
2023 01/11 19:51
84785013
2023 01/11 19:55
好的老師,老師還有一個問題,就是12月我銷項大于了進(jìn)項,我要交增值稅,但我上個月有一個280(這個發(fā)票11月的時候我已入賬到管理費了)的航天信息那個發(fā)票可以抵減增值稅,這個我該怎么做。
84785013
2023 01/11 19:59
老師麻煩給解答一下
郭老師
2023 01/11 20:05
你好,在主表應(yīng)納稅減征額
還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際體會金額
還有表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫就可以了
84785013
2023 01/11 20:07
嗯,這個我知道,但我該怎么做分錄呢,不做分錄的話,應(yīng)交增值稅的數(shù)不對呀
郭老師
2023 01/11 20:09
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,
借管理費用負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費未交增值稅
待貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款
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