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9月份有一筆分錄是借管理費用,加油費,貸銀行存款,現(xiàn)在票回來了,是專票,要怎么沖銷以前的分錄
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速問速答他是今年一月份收到的發(fā)票嗎?
2023 01/12 10:37
84784957
2023 01/12 10:44
不是,是12月收到的票,
郭老師
2023 01/12 10:46
借應交稅費、應交增值稅進項,借管理費用負數(shù)填寫稅額的就可以的。
84784957
2023 01/12 10:59
上次做分錄,用銀行存款1萬,但是現(xiàn)在票的金額是7000,沒有票的三千元怎么調(diào)整
郭老師
2023 01/12 11:02
借管理費用,貸銀行存款,全部是這么做的,收到了發(fā)票,借應付賬款,貸管理費用,借管理費用,應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。
郭老師
2023 01/12 11:02
第一個贊估,第二個紅蟲贊估,第三個做發(fā)票的。
84784957
2023 01/12 11:13
意思是沒有收到票的3000那樣處理?
郭老師
2023 01/12 11:16
對的,是的,是這么做的。
84784957
2023 01/12 14:28
現(xiàn)在有票的分錄我這樣寫可以吧借應交稅費,—抵扣進項稅額,貸管理費用,那么摘要寫什么比較好
郭老師
2023 01/12 14:31
回答可以這么做的自己選擇就行
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