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老師,減免增值稅的分錄是這么做嗎 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅額

84785022| 提問時間:2023 01/12 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 那你應(yīng)該 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸營業(yè)外收入減免稅
2023 01/12 11:11
84785022
2023 01/12 11:13
老師,就不體現(xiàn)減免稅這個科目了嗎,因為想看看總共減免了多少
樸老師
2023 01/12 11:20
同學你好 減免的計入營業(yè)外收入
84785022
2023 01/12 11:23
老師,然后我期末應(yīng)交稅費的余額是借方的2000多,但是并不是有進項稅留底和待退的稅金,這樣正常嗎
84785022
2023 01/12 11:27
老師,這是我還沒有按您說的調(diào)整的科目余額表,借方余額,我總感覺不太對呢
樸老師
2023 01/12 11:32
同學你好 你增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84785022
2023 01/12 11:33
結(jié)轉(zhuǎn)了老師
84785022
2023 01/12 11:34
老師我知道哪有問題了,找到了,科目弄錯了,應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交
樸老師
2023 01/12 11:41
同學你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785022
2023 01/12 11:42
嗯吶,謝謝老師~
樸老師
2023 01/12 11:49
滿意請給五星好評,謝謝
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