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老師年末了結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)相稅和銷項(xiàng)稅 到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目 然后結(jié)轉(zhuǎn)后 我一查余額 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 12000 這個(gè)要處理嗎?

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/12 20:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 12000 ,處理到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
2023 01/12 20:22
84785027
2023 01/12 20:25
處理完這個(gè)分錄就結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束了是吧 本年的增值稅就結(jié)轉(zhuǎn)都完成了?那明年還要處理嗎?
文文老師
2023 01/12 20:33
處理完這個(gè)分錄就結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束了, 本年的增值稅就結(jié)轉(zhuǎn)都完成了 明年不要處理
84785027
2023 01/12 20:34
好的謝謝老師
84785027
2023 01/12 20:35
那么這個(gè)12000其實(shí)就是留抵退稅的錢哦
文文老師
2023 01/12 20:38
是的,這個(gè)12000其實(shí)就是留抵退稅的錢
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