問(wèn)題已解決

老師 哪里錯(cuò)了期末余額不平衡

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 20:45
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可能網(wǎng)絡(luò)傳過(guò)來(lái) 不是很清楚 不過(guò)期末管理費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn) 期末應(yīng)該是0 轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中 不知是差這個(gè)金額嗎
2023 01/12 20:48
來(lái)來(lái)老師
2023 01/12 20:48
要是12月的數(shù)據(jù) 最后還要本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785015
2023 01/12 20:55
1月初的賬戶余額加后來(lái)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
84785015
2023 01/12 20:59
這張可以看看
來(lái)來(lái)老師
2023 01/12 21:00
你好 那沒(méi)到期末,這樣資產(chǎn)負(fù)債表一般沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的損益的話 確實(shí)期末不平? 我看圖發(fā)生額是平衡的 如果平衡一般期末結(jié)轉(zhuǎn)后也是余額平衡的 或是你先假設(shè)做下期末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 調(diào)整 后試算下期末余額是否平衡
84785015
2023 01/12 21:07
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
來(lái)來(lái)老師
2023 01/12 21:20
你好 這個(gè)月末做 但是要是現(xiàn)在著急出1月的資產(chǎn)負(fù)債表 是得先做下結(jié)轉(zhuǎn)才會(huì)平衡 所以一般沒(méi)有到月末 資產(chǎn)負(fù)債表不平衡 這也是很多企業(yè)憑證最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候做科目憑證匯總表 (主要是看發(fā)生額平衡)做測(cè)算 之和做月末損益結(jié)轉(zhuǎn) 再出資產(chǎn)負(fù)債表
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