問題已解決
公司收到200w的房屋拆遷款,有100w是別人的,還沒轉(zhuǎn),還有100w想要沖減固定資產(chǎn)清理,怎么做會計分錄啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答學(xué)員你好,分錄如下
借*銀行存款200
貸*固定資產(chǎn)清理100
其他應(yīng)付款100
2023 01/13 11:44
84784987
2023 01/13 11:52
固定資產(chǎn)清理需要附上哪些憑證啊
悠然老師01
2023 01/13 11:56
收到款的時候不需要附,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候處理
84784987
2023 01/13 11:59
轉(zhuǎn)的時候要附上哪些憑證呢
悠然老師01
2023 01/13 12:03
附上拆遷補償協(xié)議就可以
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