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老師,購房時價值200w, 用自有資金支付了100w, 貸款100w. 老師是不是這樣做賬?借:固定資產(chǎn)200 貸:銀行存款100 其他應(yīng)付款100

84785026| 提問時間:2021 11/10 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款,長期應(yīng)付款, 長期應(yīng)付款你有這個科目嗎?有的話換成這個科目。
2021 11/10 12:25
84785026
2021 11/10 12:26
老師,長期應(yīng)付款明細(xì),是銀行名稱嗎?
郭老師
2021 11/10 12:29
你好,對的是的,是這么做的。
84785026
2021 11/10 12:33
老師,要是期限在一年以內(nèi),那么應(yīng)該是什么科目呢?
郭老師
2021 11/10 12:36
你好 也是這個科目的
84785026
2021 11/10 14:17
老師,老板買了一些零食,食品,供員工上班期間餓了實(shí)用,幾百塊錢,開具了公司抬頭發(fā)票,請問這個怎么做賬?
郭老師
2021 11/10 14:22
企業(yè)管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行款。
84785026
2021 11/10 14:22
老師,這個福利費(fèi)是不是還要分?jǐn)偟絾T工個人,繳納個稅呢?
郭老師
2021 11/10 14:24
哦,不需要的,他分不出每個人是多少的,不用交個稅。
84785026
2021 11/10 14:25
好的。謝謝您
郭老師
2021 11/10 14:27
不用客氣 工作愉快。
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