問(wèn)題已解決

公司21年6月支付一筆鋼琴租賃費(fèi)2400,沒(méi)有收到發(fā)票,直接計(jì)了管理費(fèi)用,貸:銀存。22年7月收到發(fā)票,這個(gè)如何調(diào)整入賬,需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整?還是可以不調(diào)整,金額也不大

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 13:35
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
在這種情況下,當(dāng)公司沒(méi)有收到發(fā)票,但直接計(jì)入管理費(fèi)用時(shí),應(yīng)立即開(kāi)具有效收據(jù),以證明該租賃款項(xiàng)的支付。而當(dāng)收到發(fā)票時(shí),可以用有效發(fā)票代替原收據(jù),應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整對(duì)應(yīng)的記賬。 無(wú)論金額大小,調(diào)整入賬應(yīng)該都做到,尤其是因發(fā)票收到的延遲造成的損益調(diào)整,比如因稅金過(guò)期等原因,應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整,以免造成企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表的錯(cuò)誤。 調(diào)整入賬時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮到上期應(yīng)付科目與本期應(yīng)收科目之間的差額,需要經(jīng)過(guò)調(diào)整才能使企業(yè)財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確。調(diào)整后,本期應(yīng)收科目可以直接確認(rèn);上期應(yīng)付科目及抵減額記入本期損益調(diào)整,以體現(xiàn)公司本期無(wú)形產(chǎn)權(quán)支出所帶來(lái)的損益。 拓展知識(shí):會(huì)計(jì)損益調(diào)整是指把真實(shí)的經(jīng)營(yíng)收入成本及損益中不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的項(xiàng)目報(bào)期期末調(diào)整至正確的數(shù)額。會(huì)計(jì)損益調(diào)整的宗旨是使會(huì)計(jì)報(bào)表正確反映企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況。
2023 01/13 13:44
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