問題已解決

前一個會計把一家客戶的應收賬款期初建錯了,現(xiàn)在我們應收賬款余額比對方少,但是少的這筆錢我們確定已經開過票,交過稅了,這筆賬該怎么調呢?

84785032| 提問時間:2023 01/13 15:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 更正期初數(shù)重新建賬不可以嗎
2023 01/13 15:54
84785032
2023 01/13 15:57
不能重新建賬了,時間長了
樸老師
2023 01/13 16:00
那你做分錄調整吧 沖減
84785032
2023 01/13 16:01
具體分錄是什么呢?
樸老師
2023 01/13 16:07
同學你好 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~