問題已解決
老師,公司年底給員工發(fā)禮品,涉及到哪些稅,分錄怎么記?另外我買禮品是專票,是要視同銷售嗎?比方說這個人工資8000,禮品2000,算個稅的時候分錄怎么記
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答學(xué)員你好,買禮品是專票,進項稅額轉(zhuǎn)出
算個稅按照8000+2000
2023 01/13 20:33
84785041
2023 01/13 20:36
外購的商品用于集體福利和個人消費不是才進項稅額不得抵扣么,這不是集體福利,是人人有份
悠然老師01
2023 01/13 20:39
人人都有也是用于福利的
84785041
2023 01/13 20:40
我覺得進項可以抵扣,但是要視同銷售
84785041
2023 01/13 20:40
那老師進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么記
悠然老師01
2023 01/13 20:40
這樣操作也可以的
84785041
2023 01/13 20:45
進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫
悠然老師01
2023 01/13 20:46
借*應(yīng)付職工薪酬
貸*應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84785041
2023 01/13 20:53
購買的時候借:管理費用/銷售費用-福利費 ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ?貸:銀行存款對吧,發(fā)放的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 ?貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),同時這些福利費算到每個人身上并入工資交個稅對吧
悠然老師01
2023 01/13 21:02
購買的時候借:管理費用/銷售費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,發(fā)放的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),同時這些福利費算到每個人身上并入工資交個稅的
84785041
2023 01/13 21:12
跟我的分錄一樣,那我就寫對了唄
84785041
2023 01/13 21:14
這個購買和發(fā)放的分錄平嗎?覺得不平啊
悠然老師01
2023 01/13 21:16
因為你沒過庫存商品,所以相當于發(fā)放就結(jié)轉(zhuǎn)個增值稅
閱讀 125