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老師,想咨詢,預(yù)交9000>銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=7000 這個分錄,月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784971| 提問時間:2023 01/15 01:18
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
在預(yù)交9000>銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=7000這個分錄的月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)方面,我們可以采用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的方式來獲得需要結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅額。 具體的操作步驟如下: 1. 統(tǒng)計(jì)本月的銷項(xiàng)稅額; 2. 統(tǒng)計(jì)本月的進(jìn)項(xiàng)稅額,將其與上述的銷項(xiàng)稅額相減; 3. 將相減后的結(jié)果計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅額中; 4. 對增值稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 拓展知識:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅額還存在另一種方式,即現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)方式?,F(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)方式一般是指企業(yè)在準(zhǔn)備月報(bào)表的時候,針對當(dāng)月應(yīng)交稅款,先收繳現(xiàn)金,暫留在社會保險(xiǎn)費(fèi)繳納憑證和企業(yè)所得稅繳納憑證上記賬,將實(shí)收的現(xiàn)金記入應(yīng)交稅款賬戶,期末月報(bào)表報(bào)送時,即把這部分現(xiàn)金抵扣當(dāng)月已交的稅款,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),減少當(dāng)月的納稅負(fù)擔(dān)。
2023 01/15 01:27
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