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購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款4000萬元,進項稅額520萬元。納稅人購進用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,支付收購價300萬元。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額

84785036| 提問時間:2023 01/15 20:43
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額時,需要根據(jù)納稅人購進的貨物的稅率、貨款數(shù)額、稅額等綜合因素來計算: 首先,貨款4000萬元進項稅額520萬元,應(yīng)繳納消費稅(增值稅)為520萬元; 其次,如果購進的是13%稅率的農(nóng)產(chǎn)品,貨款300萬元,稅額39萬元,應(yīng)交消費稅應(yīng)為39萬元; 最后,本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利,稅額應(yīng)按應(yīng)繳納消費稅的稅率計算,即 0.2* 300萬 * 13% = 78萬元。 因此,本月應(yīng)繳納的增值稅稅額為520 + 39 + 78 = 637 萬元。 拓展知識:從2019年4月1日起,商品和技術(shù)進口現(xiàn)行稅率將從13%降低至11%,汽車產(chǎn)品從25%降低至13%,其他進口則從20%降低至16%,因此,納稅人應(yīng)繳納的增值稅也將隨之降低。
2023 01/15 20:53
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