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購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,支付價(jià)款6萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 09:30
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職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=6萬(wàn)元x13%=780元。 增值稅是由發(fā)生稅收對(duì)象進(jìn)行繳納的,稅收對(duì)象是指根據(jù)稅收征收法律規(guī)定發(fā)生稅收行為的單位、個(gè)人。增值稅的征收對(duì)象是正在從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù),而增值稅的征收范圍是按照貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售價(jià)格的變化而產(chǎn)生的稅價(jià)差額,即納稅人在銷(xiāo)售貨物和提供勞務(wù)時(shí),由于銷(xiāo)售成本、稅金等發(fā)生變化而引起的價(jià)格差額,這個(gè)價(jià)格差額稱(chēng)之為增值稅。 根據(jù)本案來(lái)看,企業(yè)購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,支付價(jià)款6萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=6萬(wàn)元x13%=780元。
2023 01/13 09:36
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