當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
建筑行業(yè),工人每月借支工資幾百,每月并不實(shí)際發(fā)放工資,到年終一塊結(jié)算工資并發(fā)放工資,這種情況應(yīng)該怎么做賬?個(gè)稅又該怎么申報(bào)處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答建議每個(gè)月計(jì)提工資處理,掛其他應(yīng)付款,欠工人的工資,這個(gè)借支款可以沖減欠工人的工資
2017 07/31 13:46
84785013
2017 07/31 13:48
老師,能說一下具體分錄怎么做嗎?還有個(gè)稅怎么申報(bào)處理呢?
李愛文老師
2017 07/31 14:27
一、
借:生產(chǎn)成本——直接人工
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資——XX個(gè)人
二、員工借款
借:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
三、個(gè)稅按每個(gè)月正常的申報(bào),做工資表(不然后期一次性發(fā)工資時(shí),個(gè)稅會(huì)更多)
四、對于其他應(yīng)收款可以轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬中
借:應(yīng)付職工薪酬——工資——XX個(gè)人
貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
閱讀 2554