老師您好,有一筆賬7月已記賬,但增值稅發(fā)票開(kāi)的是8月的,7月沒(méi)有認(rèn)證也沒(méi)抵扣,7月已關(guān)賬,請(qǐng)問(wèn)8月應(yīng)當(dāng)怎樣調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅的賬? 是統(tǒng)一給某公司支付機(jī)票款的業(yè)務(wù),7月做的借其他應(yīng)付款(含稅),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅6%,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-運(yùn)費(fèi)9%,貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款 有發(fā)票的是6%的,是訂機(jī)票的服務(wù)費(fèi) 這張發(fā)票開(kāi)票日期是8月2號(hào)
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速問(wèn)速答8月應(yīng)當(dāng)怎樣調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅的賬?在這種情況下,應(yīng)該進(jìn)行憑證抵扣,即將7月份記錄的借方“其他應(yīng)付款(含稅)”及貸方“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”兩個(gè)科目重新作為兩條憑證關(guān)聯(lián)起來(lái),由“其它應(yīng)付款(含稅)”及“應(yīng)交增值稅-運(yùn)費(fèi)9%”作為借方,“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”和“應(yīng)交增值稅-6%”作為貸方,使7月已形成的增值稅待抵扣稅額在8月認(rèn)證并抵扣。此外,若8月2號(hào)開(kāi)具的發(fā)票稅率為6%的,且為訂機(jī)票的服務(wù)費(fèi),則應(yīng)當(dāng)將這張發(fā)票內(nèi)容錄入賬簿,并將增值稅轉(zhuǎn)出支付給稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅額作為憑證登記。拓展知識(shí):憑證抵扣是指企業(yè)將先后發(fā)生的兩筆稅額相同,由不同期憑證構(gòu)成的憑證抵扣稅額,以減少企業(yè)交納稅款的一種方法。
2023 01/16 10:44
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- 6月沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,7月抵扣,是不是做一筆分錄,借:應(yīng)交稅額-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 718
- 7月收到福利費(fèi)專票,賬務(wù)處理為:借:銷售費(fèi)用-福利費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,8月發(fā)現(xiàn)7月開(kāi)具的發(fā)票錯(cuò)誤,重新開(kāi)具新的發(fā)票,需對(duì)7月的賬務(wù)沖紅處理,沖紅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 1780
- 老師,我6月份入的應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ,7月份認(rèn)證的,忘記做憑證了,8月份做 借 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣做對(duì)嗎 193
- 公司月底有留底稅額 1. 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 10 2. 借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 10 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 4 3. 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6 是這樣嗎,年底也這樣操作嗎 269
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