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有些材料款對公支付了,是會開票的,但是發(fā)票還沒有開回來,可能要下月開了,要如何做賬?會計分錄怎么寫?

84785036| 提問時間:2023 01/17 12:36
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,有材料款對公支付了,可以采用預付款賬戶記賬,一般分兩步:首先是應付賬款記賬,會計分錄如下: 1. 應付賬款:銀行存款xx,應付賬款xx。 2. 預付款賬戶:應付賬款xx,預付款賬戶xx(貸方金額)。 其次,發(fā)票還沒有回來,可以采用預收賬款記賬,會計分錄如下: 1. 預收賬款:預收賬款xx,銀行存款xx(借方金額)。 2. 應付賬款:預收賬款xx,應付賬款xx。 最后,發(fā)票開出后,將預收賬款和應付賬款做清償處理,會計分錄如下: 1. 預收賬款:應付賬款xx,預收賬款xx。 2. 應付賬款:預收賬款xx,應付賬款xx。 拓展知識: 在會計處理現(xiàn)金支出的分錄中,預付款和預收款都起到了事前負債的作用。預付款是指企業(yè)事先向供應商付款,而預收款是指企業(yè)從顧客那里預先收取錢款,企業(yè)在實際服務前預先收取錢款,以起到擔保和抵押作用,而以后發(fā)生的業(yè)務收支只能在這些預付款和預收款范圍內(nèi)進行處理和計入賬套。
2023 01/17 12:46
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