問(wèn)題已解決

之前在3月開(kāi)出去一個(gè)點(diǎn)的稅在4月紅沖了,補(bǔ)開(kāi)了兩個(gè)點(diǎn)的稅,那么兩個(gè)點(diǎn)的稅怎么做分錄老師

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/18 15:01
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良老師1
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紅沖分錄的兩個(gè)點(diǎn)的稅的做法是,先在貸方記賬,記錄對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅收入,然后再在借方記賬,記錄應(yīng)交稅費(fèi)(以實(shí)際支付稅款作為憑證),即是稅額為負(fù)數(shù),抵消稅金記賬;如果有些支出是在去年實(shí)際發(fā)生的,而是在今年付款的,這些支出也是可以計(jì)入當(dāng)前應(yīng)納稅所得額中的,可以進(jìn)行抵扣。拓展知識(shí):對(duì)于購(gòu)買未直接作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的服務(wù)和費(fèi)用,以及其它購(gòu)買的貨物和產(chǎn)品,發(fā)生的增值稅都應(yīng)在發(fā)生時(shí)結(jié)算。
2023 01/18 15:16
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