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老師我個月銷項(xiàng)要支付1萬的稅金,進(jìn)項(xiàng)只有5千,我月了上月剩下稅抵扣完。還有1千元的稅在留抵。我是否要錄一筆借應(yīng)交稅金一未交增值稅1000元 貨:應(yīng)交稅金一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000元

84784958| 提問時間:2023 01/18 19:20
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
在繳納稅款的時候,當(dāng)一個月份的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時,可以把上月剩余的稅抵扣掉,余下的1千元稅款可以留下來抵扣本月稅金,具體抵扣方式為:在本月對應(yīng)稅務(wù)登記表上錄D出“應(yīng)交稅金一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000元”,這樣就可以抵扣掉本月的稅金費(fèi)用,而不必在本月繼續(xù)繳納稅金。另外,以上方法只能抵扣1000元,無法抵扣更多的稅款,因此本月還需要繳納所剩余的稅款。此外,在繳納稅款時,應(yīng)了解最新的稅法相關(guān)規(guī)定,以免影響企業(yè)或個人的稅收優(yōu)惠。
2023 01/18 19:29
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