问题已解决

老師,請問下:一般納稅人增值稅申報(bào)表里23欄應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算的?應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)?

84785027| 提问时间:2023 01/18 19:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
一般納稅人增值稅申報(bào)表第23欄應(yīng)納稅額減征額是按照《中華人民共和國增值稅暫行條例》第九十六條(現(xiàn)行有效版)之規(guī)定,按照稅收優(yōu)惠類型及其計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)確定本期應(yīng)納稅額減征額,如:減免稅、即征即退、準(zhǔn)予退稅等。應(yīng)當(dāng)填寫減征稅額,如果沒有減征稅額,應(yīng)填寫0。
2023 01/18 20:01
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~