問題已解決
老師你好 請問我開的1%的專票專票為為什么我在申報表里第一欄和第二欄里填了不含稅銷售額了 然后我把2%的那部分填在那個本期應納稅額減征額這里就提示錯誤?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答忽略就可以的,系統(tǒng)提示你所有的銷售額都需要填寫減免的2%。
2023 04/17 16:41
84785020
2023 04/17 16:42
我填0就檢驗通過了?我就按這個來?
84785020
2023 04/17 16:43
填0就要交這么多稅
郭老師
2023 04/17 16:47
你好,這種做法不對的,你這個多交稅。
84785020
2023 04/17 16:48
那我那樣填
檢驗通不過怎么辦?
我是哪里填的不對?需要改?
郭老師
2023 04/17 16:51
按照第一個的來,應該是可以忽略提交的。
郭老師
2023 04/17 16:51
你看一下你的減免表填寫了嗎?減免表本期發(fā)生額實際抵扣金額應該和你減免的2%那里填寫的一樣。
84785020
2023 04/17 16:52
我重置重新填可以嗎?
郭老師
2023 04/17 16:54
可以的,可以這么做的
84785020
2023 04/17 17:01
老師我重置了重新填了還是提示錯誤怎么辦?
郭老師
2023 04/17 17:02
你看下能忽略提示,直接提交吧。
84785020
2023 04/17 17:08
提示這樣的?
郭老師
2023 04/17 17:08
你好,截圖你的減免明細表看一下的。
郭老師
2023 04/17 17:08
這個是減免明細表,沒有填寫對。
84785020
2023 04/17 17:10
這個表怎么填?填哪個數(shù)?
郭老師
2023 04/17 17:18
選擇減免性質(zhì),本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面。填寫的是減免的2%。
84785020
2023 04/17 17:19
這樣嗎老師?
郭老師
2023 04/17 17:21
對的,是的,是這么做的。
84785020
2023 04/17 17:21
謝謝老師辛苦!
郭老師
2023 04/17 17:22
不用客氣,工作愉快。
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