問題已解決
今天才收到去年10月已投入使用的固定資產發(fā)票,去年計入的是預付賬款科目,沒做固定資產暫估入賬?,F在怎么處理賬務?
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速問速答處理賬務的步驟:
1、原發(fā)票做沖銷處理,在期初余額表里沖銷預付賬款;
2、以原發(fā)票金額做憑證,作固定資產貸方,借方寫明購入固定資產;
3、開具固定資產發(fā)票,以原發(fā)票金額做憑證,貸方寫入固定資產科目,借方寫明購入固定資產;
4、按照有關政策進行折舊計提,以原發(fā)票金額做憑證,貸方寫入其他固定資產科目,借方寫明折舊;
5、拓展知識:關于固定資產的折舊,企業(yè)可以按照國家相關政策選擇經濟效益法、平均年限法、雙倍余額遞減法等三種折舊方法中的一種。
2023 01/20 16:56
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