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老師,9月份發(fā)生的成本費(fèi)用,但是10月份才能開(kāi)出發(fā)票,這筆成本可以入賬到9月嗎?怎么做賬務(wù)處理???

84785003| 提问时间:2023 01/21 08:57
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際發(fā)生額將成本費(fèi)用確認(rèn)入賬,不管發(fā)票什么時(shí)候開(kāi)出,都應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)該項(xiàng)成本,即可將9月份發(fā)生的成本費(fèi)用確認(rèn)入賬。 賬務(wù)處理方面,對(duì)于9月發(fā)生的成本,要區(qū)分是否需要財(cái)務(wù)憑證支持,若需要財(cái)務(wù)憑證支持的成本,可以在9月份的末發(fā)出財(cái)務(wù)憑證,形成應(yīng)付款憑證,此外還需要在10月份核定開(kāi)票情況,并重新憑財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行核銷處理。如果不需要財(cái)務(wù)憑證支持的成本,則可在10月份的末,根據(jù)發(fā)票情況,記賬確認(rèn)銷號(hào)。 實(shí)際操作來(lái)看,為了能有效地處理賬務(wù),建議在每月份末正式從賬務(wù)記賬系統(tǒng)入賬,并在次月開(kāi)始處理結(jié)轉(zhuǎn)及核銷相應(yīng)憑證,以確保賬務(wù)完整和原有憑證間關(guān)系的一致。 拓展知識(shí):企業(yè)財(cái)務(wù)管理中,“發(fā)票開(kāi)具期限”是指根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)企業(yè)發(fā)出的發(fā)票內(nèi)容及發(fā)票開(kāi)具金額有一定的限期限制,一般按照(1個(gè)月內(nèi)開(kāi)具發(fā)票,4個(gè)月內(nèi)登記財(cái)政)的原則來(lái)衡量。
2023 01/21 09:09
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