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老師,去年10月份享受延緩交一半稅費(fèi),這個(gè)月應(yīng)該繳納,我應(yīng)交稅費(fèi)里面沒有,這個(gè)需要重新申報(bào)嗎?怎么申報(bào)

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/21 20:07
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
上月享受延緩稅款繳納,本月需要申報(bào)和繳納稅款。首先,需要找到對(duì)應(yīng)的(銷售額、免稅額)計(jì)算稅種,在上一次申報(bào)的基礎(chǔ)上,根據(jù)本月的實(shí)際情況,調(diào)整稅收的類型,比如調(diào)整稅收金額,重新計(jì)算稅收,填寫申報(bào)表。最后,提交申報(bào)表,憑稅收發(fā)票號(hào)碼,稽查機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)稅收的繳納情況并繳付稅款。拓展知識(shí):延緩稅款繳納,是指政府頒布的將抵扣期擴(kuò)展至當(dāng)月末的政策,目的是為了緩解企業(yè)稅收負(fù)擔(dān),支持企業(yè)發(fā)展。
2023 01/21 20:18
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