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實(shí)務(wù)
問題已解決
10月有一筆應(yīng)交增值稅,按季申報還未交,月末轉(zhuǎn)成應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,對嗎?金額是2050.49,其他應(yīng)交稅費(fèi)在10月怎么寫分錄?
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速問速答同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款
01/12 14:25
84785025
01/12 14:33
我是指像城市維護(hù)建設(shè)稅這樣的稅是在當(dāng)月計提出來嗎?如何計算?
王曉曉老師
01/12 14:46
是當(dāng)月計提的,城建稅是當(dāng)月應(yīng)繳增值稅*7%.教育附件是*3%.地方教育附加*2%。
王曉曉老師
01/12 14:47
如果你是小型微利企業(yè),這些金額算出來再減半
84785025
01/12 15:11
是直接按減半后的金額來做分錄嗎 還是減半部分要寫什么科目?
王曉曉老師
01/12 15:17
直接減半后金額錄分錄
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