問題已解決

10月有一筆應(yīng)交增值稅,按季申報還未交,月末轉(zhuǎn)成應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,對嗎?金額是2050.49,其他應(yīng)交稅費(fèi)在10月怎么寫分錄?

84785025| 提問時間:01/12 14:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款
01/12 14:25
84785025
01/12 14:33
我是指像城市維護(hù)建設(shè)稅這樣的稅是在當(dāng)月計提出來嗎?如何計算?
王曉曉老師
01/12 14:46
是當(dāng)月計提的,城建稅是當(dāng)月應(yīng)繳增值稅*7%.教育附件是*3%.地方教育附加*2%。
王曉曉老師
01/12 14:47
如果你是小型微利企業(yè),這些金額算出來再減半
84785025
01/12 15:11
是直接按減半后的金額來做分錄嗎 還是減半部分要寫什么科目?
王曉曉老師
01/12 15:17
直接減半后金額錄分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~