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老師,月末有需要繳納銷項稅額,沖減預交的增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 分錄是這樣嗎?

84785023| 提问时间:2022 08/15 16:01
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022 08/15 16:01
84785023
2022 08/15 16:06
老師,分錄可以簡化嗎?感覺好長呀
meizi老師
2022 08/15 16:08
你好; 就這樣來做哈; 你做的就是標準的操作? ?
84785023
2022 08/15 16:11
老師,這樣沖減預交增值稅了,是不是也要沖減相應預交的附加稅?
meizi老師
2022 08/15 16:13
?你好;? ? ?你 附加稅? 繳納了? ? 你 做計提即可;? 做了計提科目就平衡了? ?
84785023
2022 08/15 16:17
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 08/15 16:19
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?
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