问题已解决
老師,月末有需要繳納銷項稅額,沖減預交的增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 分錄是這樣嗎?



你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022 08/15 16:01

84785023 

2022 08/15 16:06
老師,分錄可以簡化嗎?感覺好長呀

meizi老師 

2022 08/15 16:08
你好; 就這樣來做哈; 你做的就是標準的操作? ?

84785023 

2022 08/15 16:11
老師,這樣沖減預交增值稅了,是不是也要沖減相應預交的附加稅?

meizi老師 

2022 08/15 16:13
?你好;? ? ?你 附加稅? 繳納了? ? 你 做計提即可;? 做了計提科目就平衡了? ?

84785023 

2022 08/15 16:17
好的,謝謝老師

meizi老師 

2022 08/15 16:19
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?
