問題已解決

6月份有一張銷項發(fā)票金蝶沒有入賬,但增值稅已申報,7月份金蝶已入賬,為了不重復(fù)納這筆稅我調(diào)整了增值稅申報表,那么報表上面的銷項稅額就與金蝶上面的銷項稅額不一致了,該怎么處理呢

84785020| 提問時間:2023 01/21 22:09
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首先,要解決這個問題,首先應(yīng)該做的就是備案這張發(fā)票,然后在填寫增值稅申報表的過程中,要及時調(diào)整和校正,以保持增值稅申報表的正確性。具體來說,如果增值稅已經(jīng)申報,應(yīng)當(dāng)立即提交新的增值稅申報表,將已經(jīng)發(fā)票對應(yīng)的銷項稅額從原來調(diào)整過的金額中扣除,然后從金蝶上獲得的銷項稅金中累加進(jìn)去,以保證增值稅申報表中的銷項稅金和金蝶上的發(fā)票是一致的,這樣就可以避免重復(fù)繳納稅款。 拓展知識:增值稅申報是根據(jù)國家規(guī)定定期完成的一項稅收申報工作,對于企業(yè)來說,在增值稅申報的過程中,要特別注意發(fā)票的使用,一定要及時記錄好,以及在繳納稅款時,要特別注意發(fā)票的真實(shí)性,以免重復(fù)繳稅。
2023 01/21 22:19
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