問題已解決

你好我有兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,6月已認(rèn)證抵扣未入賬,7月入賬該如何做會(huì)計(jì)分錄?那么7月銷項(xiàng)一減進(jìn)項(xiàng)=7月實(shí)際交增值稅,現(xiàn)是賬面和申報(bào)表增值稅不一致。如何處理。謝謝!

84784997| 提問時(shí)間:2023 08/01 15:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
認(rèn)證了沒有入賬認(rèn)證了,就需要做賬的計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。 您說的差異是怎樣形成的?
2023 08/01 15:42
84784997
2023 08/01 15:47
老師,我就是這樣記賬的,但是賬面銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=交增值稅,賬面少 申報(bào)表交增值稅多,我們都是收到進(jìn)項(xiàng)稅都是入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
84784997
2023 08/01 15:48
老師,這種情況要怎么讓賬面和申報(bào)表一致
玲老師
2023 08/01 15:54
好,這個(gè)差異是怎樣產(chǎn)生的?
玲老師
2023 08/01 15:54
然后哪一個(gè)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的?
84784997
2023 08/01 15:56
申報(bào)表是正確的,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的差。
84784997
2023 08/01 15:58
申報(bào)表和賬面就差著我做進(jìn)項(xiàng)稅額那筆金額。
玲老師
2023 08/01 15:58
你這讓這里進(jìn)行分?jǐn)?shù)沒鞋是不是 你賬上這筆進(jìn)項(xiàng)分錄沒寫,是不是把這筆分錄補(bǔ)上就行了?
84784997
2023 08/01 16:05
賬面是這樣的,
玲老師
2023 08/01 16:18
我看你這不是已經(jīng)進(jìn)入進(jìn)像了嗎?
玲老師
2023 08/01 16:18
然后你待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是啥意思?正常是沒有認(rèn)證才進(jìn)入這個(gè)科目。
84784997
2023 08/01 16:24
收到發(fā)票我們都記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后在從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
玲老師
2023 08/01 16:31
好,那您這個(gè)過程是對(duì)的。
84784997
2023 08/01 16:32
那老師 ,那我這樣是對(duì)的 這筆要怎么處理啊
玲老師
2023 08/01 16:37
結(jié)轉(zhuǎn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。
玲老師
2023 08/01 16:38
借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。 你前面已經(jīng)描述了具體怎樣處理,這樣是對(duì)的。
84784997
2023 08/01 16:39
結(jié)轉(zhuǎn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額我也做了呢
玲老師
2023 08/01 16:41
那做對(duì)了 還哪沒做嗎? 期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
84784997
2023 08/01 16:46
老師,那我的步驟都 是對(duì)的,怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額余額結(jié)平無余額呢。
玲老師
2023 08/01 16:48
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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