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某跨省建筑項(xiàng)目,在5月31號(hào)已打了工程款,但5月沒開票,當(dāng)?shù)囟惥挚稍?月預(yù)繳6月份的,那么我當(dāng)?shù)囟惥秩绾芜M(jìn)行申報(bào)? 可以在6月份把這工程款開票后,下月申報(bào)嗎?(5月只有一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票,一般計(jì)稅)

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/22 08:59
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在這種情況下,您可以在6月份開具增值稅專用發(fā)票,然后在6月份納稅申報(bào)。 此外,您也可以在5月份末開具增值稅普通發(fā)票,下月進(jìn)行納稅申報(bào)。但無論采用哪種方式,都要按照增值稅稅收管理辦法的規(guī)定進(jìn)行申報(bào),認(rèn)真核對(duì)收入和減免抵扣,不斷更新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 拓展知識(shí):根據(jù)《增值稅稅收管理辦法》的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的格式,將本期的增值稅稅收申報(bào)書、發(fā)票登記表等資料準(zhǔn)確填報(bào),并在規(guī)定的期限內(nèi)申報(bào)。如果一旦未能及時(shí)申報(bào),將可能受到后果的處罰。
2023 01/22 09:05
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