當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司付原料款給供應(yīng)商但是都沒收到發(fā)票導(dǎo)致賬上應(yīng)付款是負(fù)數(shù)如果以后收到發(fā)票我該怎么處理?收不到發(fā)票又怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答如果未收到發(fā)票,可以先嘗試和供應(yīng)商溝通,看是否能夠得到發(fā)票原件,或者收到電子發(fā)票。如果仍無法獲得發(fā)票,那么依據(jù)《會計(jì)法》的規(guī)定,可以憑公司的付款憑證作為證明,向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送開票申請,由稅務(wù)機(jī)關(guān)安排代開發(fā)票。獲得發(fā)票后,應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行錄入,錄入后會把賬戶應(yīng)付款調(diào)整至正值。
拓展知識:在實(shí)際操作中,企業(yè)需要確保發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際付款情況一致,以及準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),這樣可以有效避免由于發(fā)票問題導(dǎo)致的賬務(wù)失誤和稅務(wù)風(fēng)險。
2023 01/22 13:58
閱讀 163