問題已解決
老師你好,我想問一下,小規(guī)模公司這個季度申報增值稅,收入是負的,開的是專票,這個咋申報增值稅咋申報不過去嗎,應(yīng)該怎樣申報嗎
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速問速答小規(guī)模公司申報增值稅時,若收入為負數(shù),但開的是專票,應(yīng)當使用0元專票進行增值稅申報。具體操作流程為:首先,填寫《增值稅納稅申報表附列資料(專用發(fā)票)》,在專用發(fā)票列中,把原開具的金額改為0元。其次,在申報表的本期購進及銷售憑證中,將原來的數(shù)額改為0,購進金額改為0,本期進項稅額改為0,本期銷項稅額也改為0,本期銷項金額改為0;最后,在第三欄其它本期購進及銷售情況中,未開具發(fā)票的銷售額為0、稅額為0,可以達到把收入改為負值的目的。
拓展知識:若小規(guī)模納稅人想要申報負值,必須通過各地稅務(wù)機關(guān)認定,由相關(guān)稅務(wù)機關(guān)根據(jù)小規(guī)模納稅人的實際情況給出認定結(jié)果,確認小規(guī)模納稅人的銷售收入為負值,才能夠發(fā)放0元專用發(fā)票,并實現(xiàn)負值申報。
2023 01/23 10:04
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