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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我上個(gè)月申請了期末留抵退稅款到賬6萬多,但是6月銷項(xiàng)稅大,還得交7萬的稅,那我收到退稅和交稅的時(shí)候怎么做賬? 我們沒有留抵退稅這個(gè)科目,能不能先計(jì)入營業(yè)外收入,交稅時(shí)再沖掉,因?yàn)槠鋵?shí)可以不用申請退稅,我們銷項(xiàng)稅多,留抵6萬都不夠抵的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答答:您可以先將留抵退稅6萬多納入營業(yè)外收入,把交稅7萬也納入營業(yè)外支出,當(dāng)實(shí)際退還留抵退稅費(fèi)用時(shí),可以結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)金科目,減少相應(yīng)金額的預(yù)付款。另外,如果您的企業(yè)不進(jìn)行涉稅申報(bào),則可以直接把留抵退稅費(fèi)用納入營業(yè)外收入,直接減少營業(yè)稅金額,并將留抵的稅款的金額支出至現(xiàn)金科目。拓展知識:進(jìn)行經(jīng)營管理時(shí),要對收入和支出統(tǒng)一管理,同時(shí),根據(jù)稅收的規(guī)定,對企業(yè)的收入和支出進(jìn)行合理的抵稅,來降低企業(yè)成本和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
2023 01/23 11:06
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