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老師 我們建筑公司 給甲方開票做借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 但是其中30是甲方直接付給工人工資 我是不是可以做 借:工程施工 貸:應(yīng)收賬款

84785035| 提問時間:2023 01/23 18:21
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
不行,因為公司發(fā)票僅限客戶支付金額的登記。應(yīng)收賬款不可直接用來記工程施工的費用,而應(yīng)該歸到應(yīng)付賬款中登記。 首先,考慮辦理發(fā)票的問題。根據(jù)中華人民共和國稅收法規(guī),發(fā)票是對增值稅納稅義務(wù)人銷售商品、提供勞務(wù)依法應(yīng)納稅負(fù)的一種憑證。由于此次支付的金額是30元用于為工人發(fā)工資,所以是屬于非增值稅納稅義務(wù)人的業(yè)務(wù)經(jīng)營性支出,沒有開票的必要。 其次考慮記賬的問題,由于客戶是付款30元,而此次給客戶開的發(fā)票金額為100元,所以應(yīng)該做法是:借:應(yīng)收賬款100元;貸:主營業(yè)務(wù)收入100元,另借:應(yīng)付賬款30元,貸:工程施工30元。 最后也要考慮結(jié)算批準(zhǔn)流程的問題,即客戶付款后,應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款進(jìn)行結(jié)算,應(yīng)當(dāng)遵循經(jīng)批準(zhǔn)的內(nèi)部財務(wù)結(jié)算流程。 總之,在客戶支付工資的情況下,不應(yīng)進(jìn)行開票,并且在記賬時應(yīng)拆分借貸方,確保正確登記,并且應(yīng)遵循正確的內(nèi)部財務(wù)結(jié)算程序,以確保財務(wù)管理規(guī)范化。
2023 01/23 18:31
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