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老師我們2020年底開一張專票給客戶,客戶現(xiàn)在說那張票沒有用,我們是現(xiàn)在沖紅這張發(fā)票啊,怎么做

84784959| 提問時間:2023 01/23 18:49
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
首先,你需要請求客戶提供原發(fā)票,要求客戶提供原發(fā)票的有效性,因為沖紅發(fā)票必須與原發(fā)票號相對應(yīng),否則可能會無效,所以你需要仔細(xì)核對原發(fā)票的信息。 其次,你可以通過網(wǎng)上平臺或者咨詢會計師進(jìn)行沖紅操作,詳細(xì)記錄下沖紅的費用及原發(fā)票的信息等。最好的辦法就是先將現(xiàn)有發(fā)票開具注銷,重新開具新的發(fā)票,將新舊發(fā)票相互作為附件,以便進(jìn)行發(fā)票審查。 最后,你還需要對紅字發(fā)票信息進(jìn)行記錄,以免出現(xiàn)紅字發(fā)票管理、查詢和核銷上的問題,同時也要提醒客戶該票為紅字發(fā)票。 以上就是沖紅發(fā)票的基本操作流程,需要注意的是,沖紅發(fā)票必須具有可追溯性,無論是手工還是網(wǎng)上,都要經(jīng)過正規(guī)渠道,以便進(jìn)行產(chǎn)業(yè)稅收的核實。拓展的知識點是,沖紅發(fā)票是一種退還稅款的發(fā)票,不僅要有核銷關(guān)聯(lián)性,而且還要符合國家規(guī)定的發(fā)票使用條件,否則會被關(guān)停使用。
2023 01/23 18:54
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