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老師,匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出只有賬載金額怎么填呢 稅收金額和調(diào)增調(diào)減填不了

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/25 08:35
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出賬載金額填寫(xiě)時(shí),稅收金額和調(diào)增調(diào)減請(qǐng)?zhí)顚?xiě)0。招待費(fèi)不屬于應(yīng)稅收入,是明確不征稅的支出,所以該項(xiàng)不應(yīng)繳納稅款,貼近實(shí)際支出,故稅收金額和調(diào)增調(diào)減均請(qǐng)?zhí)顚?xiě)0。但是在企業(yè)進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),根據(jù)企業(yè)賬務(wù)處理規(guī)定,要把該項(xiàng)支出招待費(fèi)作為費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),以產(chǎn)生相應(yīng)費(fèi)用扣除效果,此時(shí)可以在調(diào)整表內(nèi)注明招待費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至費(fèi)用,即進(jìn)行調(diào)整,但是具體稅收影響還需根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)際情況分析。拓展知識(shí):招待費(fèi)是為當(dāng)實(shí)際支出,應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄中作為費(fèi)用類(lèi)支出進(jìn)行計(jì)提,但注意應(yīng)用稅務(wù)優(yōu)惠政策。
2023 01/25 08:50
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